รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568
รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1. งบดำเนินงาน |
18,492,040.00 |
10,751,476.43 |
58.14 |
7,740,563.57 |
41.86 |
 |
2. งบลงทุน |
17,175,800.00 |
16,851,090.00 |
98.11 |
324,710.00 |
1.89 |
 |
3. งบบุคลากร |
60,700,000.00 |
47,563,035.01 |
78.36 |
13,136,964.99 |
21.64 |
 |
4. งบอุดหนุน |
59,336,278.00 |
57,180,053.00 |
96.37 |
2,156,225.00 |
3.63 |
 |
5. งบรายจ่ายอื่น |
43,850,600.00 |
21,777,585.75 |
49.66 |
22,073,014.25 |
50.34 |
 |
6. งบกลาง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
ทั้งหมด |
199,554,718.00 |
154,123,240.19 |
77.23 |
45,431,477.81 |
22.77 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
ขณะนี้ |
1 คน |
สถิติวันนี้ |
11 คน |
สถิติเดือนนี้ |
67 คน |
สถิติปีนี้ |
286 คน |
สถิติทั้งหมด |
1502 คน |
|
|