รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2568
| |
|
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331) |
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004330063005000006) |
1. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ กิจกรรมย่อย ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (20004680015486190) |
ที่ |
รายการ |
กลุ่ม/โรงเรียน |
ได้รับจัดสรร |
ผูกพัน |
เบิกจ่ายผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1.1 |
ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน 2567 - มีนาคม 2568) 1 อัตรา (ง 241/5124 ครั้งที่ 1 ลว. 18 ต.ค. 2567)
[ใบเงินงวด]
|
งบสำนักงาน |
85,000.00 |
0.00 |
0.00 |
68,000.00 |
17,000.00 |
80.00 |
 |
- |
รวม |
85,000.00 |
0.00 |
0.00 |
68,000.00 |
17,000.00 |
80.00 |
- |
|
|
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331) |
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004330063005000004) |
2. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ กิจกรรมย่อย คืนครูสำหรับภาคใต้ (20004680015400125) |
ที่ |
รายการ |
กลุ่ม/โรงเรียน |
ได้รับจัดสรร |
ผูกพัน |
เบิกจ่ายผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
2.1 |
ค่าจ้างบุคลากรรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา จำนวน 3 เดือน (ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566) (ง 241/5243 ครั้งที่ 15 ลว. 28 ต.ค. 2567)
[ใบเงินงวด]
|
งบสำนักงาน |
2,916,000.00 |
0.00 |
0.00 |
2,859,609.68 |
56,390.32 |
98.07 |
 |
2.3 |
ค่าจ้างบุคลากรผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ จำนวน 3 เดือน (ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566) (ง 241/5243 ครั้งที่ 15 ลว. 28 ต.ค. 2567)
[ใบเงินงวด]
|
งบสำนักงาน |
9,009,000.00 |
0.00 |
0.00 |
8,986,564.37 |
22,435.63 |
99.75 |
 |
2.5 |
ค่าจ้างบุคลากรโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 เดือน (ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566) (ง 241/5243 ครั้งที่ 15 ลว. 28 ต.ค. 2567)
[ใบเงินงวด]
|
งบสำนักงาน |
144,000.00 |
0.00 |
0.00 |
144,000.00 |
0.00 |
100.00 |
 |
2.7 |
ค่าตอบแทนพิเศษในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 เดือน (ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566) (ง 241/5243 ครั้งที่ 15 ลว. 28 ต.ค. 2567)
[ใบเงินงวด]
|
งบสำนักงาน |
2,377,500.00 |
0.00 |
0.00 |
2,006,260.75 |
371,239.25 |
84.39 |
 |
2.9 |
ค่าจ้างบุคลากรรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา จำนวน 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2568) (ง 241/238 ครั้งที่ 238 ลว. 4 ก.พ. 2568)
[ใบเงินงวด]
|
งบสำนักงาน |
2,850,700.00 |
0.00 |
0.00 |
1,904,236.15 |
946,463.85 |
66.80 |
 |
2.11 |
ค่าจ้างบุคลากรผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ จำนวน 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2568) (ง 241/238 ครั้งที่ 238 ลว. 4 ก.พ. 2568)
[ใบเงินงวด]
|
งบสำนักงาน |
8,986,600.00 |
0.00 |
0.00 |
5,995,354.84 |
2,991,245.16 |
66.71 |
 |
2.13 |
ค่าจ้างบุคลากรโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2568) (ง 241/238 ครั้งที่ 238 ลว. 4 ก.พ. 2568)
[ใบเงินงวด]
|
งบสำนักงาน |
144,000.00 |
0.00 |
0.00 |
96,000.00 |
48,000.00 |
66.67 |
 |
2.15 |
ค่าตอบแทนพิเศษในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม 2568) (ง 241/238 ครั้งที่ 238 ลว. 4 ก.พ. 2568)
[ใบเงินงวด]
|
งบสำนักงาน |
633,800.00 |
0.00 |
0.00 |
500,725.80 |
133,074.20 |
79.00 |
 |
- |
รวม |
27,061,600.00 |
0.00 |
0.00 |
22,492,751.59 |
4,568,848.41 |
83.12 |
- |
|
|
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331) |
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004330063005000007) |
3. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการฯ กิจกรรมย่อย คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ (20004680015487195) |
ที่ |
รายการ |
กลุ่ม/โรงเรียน |
ได้รับจัดสรร |
ผูกพัน |
เบิกจ่ายผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
3.1 |
ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน จำนวน 57 อัตรา ๆ ละ 15,000 บาท ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) (ง 241/5236 ครั้งที่ 14 ลว. 25 พ.ย. 2567)
[ใบเงินงวด]
|
งบสำนักงาน |
5,130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
4,263,455.28 |
866,544.72 |
83.11 |
 |
3.3 |
ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน จำนวน 64 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) (ง 241/5236 ครั้งที่ 14 ลว. 25 ต.ค. 2567)
[ใบเงินงวด]
|
งบสำนักงาน |
3,456,000.00 |
0.00 |
0.00 |
2,867,516.13 |
588,483.87 |
82.97 |
 |
3.5 |
ค่าจ้างเหมาบริการนักการภารโรง จำนวน 113 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) (ง 241/5236 ครั้งที่ 14 ลว. 25 ต.ค. 2567)
[ใบเงินงวด]
|
งบสำนักงาน |
6,102,000.00 |
0.00 |
0.00 |
5,048,882.87 |
1,053,117.13 |
82.74 |
 |
3.7 |
ค่าจ้างเหมาบริการนักการภารโรง ค่าจ้าง 9,000 บาท ครั้งที่ 1 จำนวน 8 อัตรา ระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤศจิกายน 2567 ถึง มีนาคม 2568) (ง 241/5486 ครั้งที่ 50 ลว. 8 พ.ย. 2567)
[ใบเงินงวด]
|
งบสำนักงาน |
360,000.00 |
0.00 |
0.00 |
232,819.67 |
127,180.33 |
64.67 |
 |
- |
รวม |
15,048,000.00 |
0.00 |
0.00 |
12,412,673.95 |
2,635,326.05 |
82.49 |
- |
|
|
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331) |
จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการฯ กิจกรรมย่อย คืนครูสำหรับผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004330063005000005) |
4. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการฯ กิจกรรมย่อย คืนครูสำหรับผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004680015400153) |
ที่ |
รายการ |
กลุ่ม/โรงเรียน |
ได้รับจัดสรร |
ผูกพัน |
เบิกจ่ายผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
4.1 |
ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 1 จำนวน 4 อัตรา ๆ ละ 15,000 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2568) (ง 241/5274 ครั้งที่ 18 ลว. 29 ต.ค. 2567)
[ใบเงินงวด]
|
งบสำนักงาน |
360,000.00 |
0.00 |
0.00 |
300,000.00 |
60,000.00 |
83.33 |
 |
4.3 |
ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท.ที่ขาดแคลน ครั้งที่ 1 จำนวน 4 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2568) (ง 241/5274 ครั้งที่ 18 ลว. 29 ต.ค. 2567)
[ใบเงินงวด]
|
งบสำนักงาน |
216,000.00 |
0.00 |
0.00 |
172,981.79 |
43,018.21 |
80.08 |
 |
- |
รวม |
576,000.00 |
0.00 |
0.00 |
472,981.79 |
103,018.21 |
82.11 |
- |
|
|
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331) |
จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการฯ กิจกรรมย่อย คืนครูสำหรับเด็กพิการ (20004330063005000001) |
5. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการฯ กิจกรรมย่อย คืนครูสำหรับเด็กพิการ (20004680015400122) |
ที่ |
รายการ |
กลุ่ม/โรงเรียน |
ได้รับจัดสรร |
ผูกพัน |
เบิกจ่ายผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
5.1 |
ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) (ง 241/5326 ครั้งที่ 28 ลว. 30 ต.ค. 2567)
[ใบเงินงวด]
|
งบสำนักงาน |
1,080,000.00 |
0.00 |
0.00 |
900,000.00 |
180,000.00 |
83.33 |
 |
- |
รวม |
1,080,000.00 |
0.00 |
0.00 |
900,000.00 |
180,000.00 |
83.33 |
- |
- |
รวมงบประมาณทั้งหมด |
43,850,600.00 |
0.00 |
0.00 |
36,346,407.33 |
7,504,192.67 |
82.89 |
- |
|
|